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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 發表日子:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙審查”的方法,建立入倉內容審查看法和審查最后,看作項目預算準備的比較重要法律依據。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年估算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“五個放置”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”擬定產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院✅“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的工作任務設置,我區只能根據國有企業資源經營者項目預算創收原因,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年概算每日任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化﷽“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現𒁏“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府💯“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年實行數

項目預算數

決算數為去年實施數的%

稅費薪資

1,849,097

2,002,020

108.3

    曾值稅(含開門稅)

933,286

1,005,000

107.7

    中小企業得出稅

228,688

254,000

111.1

    本人獲得的稅

154,993

156,000

100.6

    大城市定期檢查修建稅

67,755

74,500

110.0

    二手房產稅

99,216

110,000

110.9

    印花圖案稅

29,542

30,000

101.6

    城鄉土地資源適用稅

25,026

26,500

105.9

    土壤保值印花稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農用地損壞稅

3,805

4,000

105.1

    個人所得稅

147,209

157,000

106.7

    室內環境確保稅

106

120

113.2

非天津園區稅收入

194,687

205,280

105.4

    專業納入

34,993

41,070

117.4

    行政機關教育事業性記賬個人收入

29,019

29,000

99.9

    公有自然資源(資源)有償服務安全使用薪資收入

71,376

69,030

96.7

    另外收錄

59,299

66,180

111.6

平臺不需要收入水平累計數

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

轉回性薪資

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上級領導補貼政策盈利

1,258,201

893,150

71.0

        退回性收錄

363,307

300,220

66.4

        通常情況下性變動付款薪水

451,808

442,625

99.9

        專項計劃轉意微信支付使收入

443,086

150,305

33.9

    新添加入了通常公司債薪資收入

130,000

91,000

70.0

    去年結轉

264,871

170,678

64.4

    采取概算平穩緩解私募基金

200,000

205,000

102.5

    從相關部門性新基金費用預算放入

30,000

 

 

    從國家股投資者經驗工程預算放入

3,220

5,040

156.5

收入來源合計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

前年進行數

預算表數

預算表數為本年執行工作數的%

一、一般的公用設施售后服務收支

190,727

198,668

104.2

二、中國國防撥出

3,220

4,417

137.2

三、服務性安全衛生收支

128,327

168,971

131.7

四、文化藝術培訓其他支出

354,890

420,625

118.5

五、科學的技術性撥出

45,869

53,333

116.3

六、文明旅游活動體育運動與文化經費支出

45,871

103,508

225.7

七、世界保駕護航和就業形勢其他支出

480,520

407,296

84.8

八、衛生間良好開支

157,008

165,945

105.7

九、節水工業節能花費

193,688

95,934

49.5

十、城鎮社群收支

692,638

688,977

99.5

五一、農林業水開支

264,493

346,423

131.0

十三、流量運輸物流開支

467,425

171,349

36.7

13、成本探礦信心等性支出

186,703

248,203

132.9

十四、商業樓服務的業等支出費用

7,285

8,570

117.6

十八、那自然產品海洋生物氣候等付出

5,741

5,949

103.6

第十五、公寓房質量保障付出

139,738

202,539

144.9

十八、糧油加工廢舊物資貯備教育支出

6,503

9,075

139.6

18、地震災害防止及應急處置維護性支出

17,060

21,245

124.5

黨的十九、積極分子費

 

61,863

 

第二十、借款付息付出

17,172

20,000

116.5

二11、其余總支出

46,032

50,971

110.7

常見公共性費用教育支出預估合計

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年運行數

決算數

項目預算數為去年同期執行力數的%

適當轉移癌經費支出

479,166

118,307

24.7

    上解上司性支出

105,940

118,307

111.7

    通常情況公司債還本收支

96

 

 

    配備決算安全穩定調接債卷

202,452

 

 

    結轉下年收入支出

170,678

 

 

性支出共計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

內容

去年進行數

概預算數

財政預算數為
預算數 %

一、正常共公服務質量

142,167

135,307

        95.2

    中國人民大學公共事務

1,022

955

        93.4

      財政正常運作

703

671

        95.4

      一半人事部門工作業務

5

36

       720.0

      人多媒體

132

66

        50.0

      政協監察

53

48

        90.6

      象征著做工作

129

134

       103.9

    市政協事情

755

733

        97.1

      行政性啟動

432

375

        86.8

      全國政協工作會

21

56

       266.7

      委員會檢查

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      的全國政協工作支出費用

149

82

        55.3

    現政府接待室廳(室)及關于構造事物

43,000

36,380

        84.6

      人事部門作業

13,459

16,382

       121.7

      般行政性安全管理事情

13,688

4,807

        35.1

      單位服務管理

644

690

       107.1

      專題業務部門生活

2,954

3,116

       105.5

      信訪業務

58

17

        29.3

      教育事業運作

1,826

1,944

       106.5

      的以政府辦公室廳(室)及相關的裝置事務處理收入支出

10,371

9,424

        90.9

    成長 與收入分配改革業務

1,686

1,936

       114.8

      行政機關工作

1,032

965

        93.5

      似的行政監管監管事務性

654

971

       148.5

    數據分析問題公共事務

1,041

1,093

       105.0

      行政管理正常運作

564

588

       104.3

      企業信息行政事務

41

26

        63.4

      專向計算的業務

9

20

       222.2

      統計學管理方法

34

70

       205.9

      專向抽樣調查生活

206

143

        69.4

      數據分析采樣調查方案

183

198

       108.2

      別調查統計資料行政事務開支

4

48

     1,200.0

    財政廳工作

4,333

5,055

       116.7

      政府部門啟動

2,594

2,801

       108.0

      圖片信息設計

954

1,431

       150.0

      國庫委托代為服務撥出

565

689

       121.9

      另外財政性業務經費支出

214

134

        62.6

    國家稅收事務性

5,775

7,044

       122.0

      人事部門啟用

2,370

1,747

        73.7

      基本上行政機關治理行政事務

475

816

       171.8

      代扣代收代繳稅款資質費

2,930

4,481

       152.9

    財務審計事宜

1,426

2,247

       157.6

      行政事務正常運行

740

687

        92.8

      審計局項目

501

1,261

       251.7

      事業自動運行

166

233

       140.4

      其他內部審計公共事務開支

19

66

       347.4

    人力成本自然資源事情

1,710

313

        18.3

      人事進行

1,515

 

  

      另一人事資源英文行政事務收支

195

313

       160.5

    紀檢督查事物

1,362

1,644

       120.7

      人事部門啟用

1,152

1,384

       120.1

      普通公共管理系統管理系統工作

93

127

       136.6

      要案要案整治

48

50

       104.2

      任何紀檢督查公共事務性支出

69

83

       120.3

    經貿事情

27,385

12,863

        47.0

      行政性工作

1,773

1,341

        75.6

      基本行政性方法業務

7,098

7,681

       108.2

      事業發展進行

1,312

1,457

       111.1

      許多商業貿易業務收支

17,202

2,384

        13.9

    專業的知識產權年限事宜

1,034

1,624

       157.1

      國家地區內容不動產證戰術

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺僑事務處理

233

270

       115.9

      行政管理啟動

129

122

        94.6

      大部分人事部門方法行政監察

104

148

       142.3

    人事檔案工作

1,117

1,207

       108.1

      行政性操作

454

442

        97.4

      電子檔案館

648

757

       116.8

      其他的檔案保管行政事務付出

15

8

        53.3

    民主化黨派及工商行聯事宜

441

463

       105.0

      常見行政業務菅理業務

126

110

        87.3

      各種自由主義黨派及工商部門聯業務支出費用

315

353

       112.1

    廣大群眾團隊事務性

3,408

4,093

       120.1

      行政訴訟運作

808

923

       114.2

      正常行政業務的管理業務

1,574

1,949

       123.8

      事業上啟用

98

101

       103.1

      同一職工群眾組合事務處理收支

928

1,120

       120.7

    黨委會辦公樓廳(室)及相關聯裝置事宜

7,586

5,574

        73.5

      行政機關正常運作

1,782

1,647

        92.4

      似的行政部門工作管理事務處理

5,190

3,312

        63.8

      行業運營

614

615

       100.2

    策劃 事宜

1,317

1,970

       149.6

      行政性啟動

445

441

        99.1

      基本上行政部門管控事情

650

1,147

       176.5

      各種結構工作開支

222

382

       172.1

    策劃活動公共事務

9,322

19,806

       212.5

      行政部門運營

400

361

        90.3

      應該行政性安全管理事物

4,089

9,759

       238.7

      行業正常運行

1,549

1,602

       103.4

      某個宣全行政監察經費支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰工作

950

1,013

       106.6

      行政機關行駛

516

522

       101.2

      大部分行政部門操作事務處理

183

226

       123.5

      教派事務處理

132

140

       106.1

      華人華僑業務

88

88

       100.0

      某些統戰事物其他支出

31

37

       119.4

    另外共產主義行政事務收支

3,676

4,419

       120.2

      企業發展使用

2,157

2,398

       111.2

      的共產主義事宜開支

1,519

2,021

       133.0

    市場中監督的管理工作職能管理工作業務

22,245

23,053

       103.6

      行政管理運作

11,016

11,219

       101.8

      一般來說行政處維護業務

205

639

       311.7

      餐飲市場執法監督管控專向

4,741

4,106

        86.6

      茶葉市場參與聯合執法

304

164

        53.9

      個人消費者們基本權利保護區

141

123

        87.2

      資料化基本建設

244

263

       107.8

      驗證大力支持執法監督工作管理

 

80

  

      古板化古板化管理

 

79

  

      保健藥品公共事務

166

7

         4.2

      妝后品事物

 

10

  

      事業性進行

4,864

5,230

       107.5

      的銷售市場監察工作管理事務性

564

1,133

       200.9

    其它一半共公服務的收支

1,343

1,552

       115.6

      相關平常公開的服務費用支出

1,343

1,552

       115.6

二、中國軍事教育支出

3,178

4,337

       136.5

    民防鼓勵

3,158

3,169

       100.3

      大家防空

3,158

3,169

       100.3

    某些中國軍事費用

20

1,168

     5,840.0

三、公用設施應急撥出

128,229

168,857

       131.7

    武裝警官炮兵

924

924

       100.0

      另外的軍隊交警特戰旅支出費用

924

924

       100.0

    公安機關

122,034

162,238

       132.9

      政府部門程序運行

72,176

96,855

       134.2

      基本上行政訴訟服務管理事務性

8,322

16,627

       199.8

      信息化規劃施工

21,534

18,624

        86.5

      行政執法執法

19,852

30,052

       151.4

      相關公安機關費用

150

80

        53.3

    歐洲國家平安

1,194

1,001

        83.8

      人事部門運營

1,066

873

        81.9

      應急項目

128

128

       100.0

    刑事

4,077

4,694

       115.1

      行政事務電腦運行

2,376

2,268

        95.5

      一樣財政的管理事宜

107

124

       115.9

      基層黨組織法官國際業務

793

1,410

       177.8

      普法宣傳單

145

177

       122.1

      法律規范經濟援助

477

583

       122.2

      法治施工施工

179

132

        73.7

四、幼小銜接收支

350,262

416,492

       118.9

    幼小銜接工作事務性

1,667

691

        41.5

      行政管理運轉

844

691

        81.9

      通常情況人事部門方法事情

823

 

  

    普普通通幼教

176,789

336,035

       190.1

      學前的教育的教育

50,419

80,544

       159.7

      中小學培養

54,800

74,183

       135.4

      中學文化藝術培訓

41,145

99,361

       241.5

      高一文化藝術培訓

17,759

31,426

       177.0

      其它的平凡學校花費

12,666

50,521

       398.9

    事業教育培訓

6,617

11,426

       172.7

      新職業初高中基礎教育

6,617

11,426

       172.7

    大人幼小銜接

5,234

3,798

        72.6

      的人群中上教育培訓

5,234

3,798

        72.6

    播音網絡電視的教育

81

2,800

     3,456.8

      電臺電視視頻大學

81

2,800

     3,456.8

    特別的教育學校

786

1,397

       177.7

      個性化學院育兒教育

786

1,397

       177.7

    規陪及培訓課程

9,705

9,722

       100.2

      課堂專科護士培訓

3,437

3,467

       100.9

      年輕干部培訓

1,401

1,597

       114.0

      訓練花費

4,867

4,658

        95.7

    教學費疊加布置的付出

148,325

49,622

        33.5

      城鎮微商中初中園舍構建

3,964

2,036

        51.4

      一些文化藝術培訓費增加準備的支出費用

144,361

47,586

        33.0

    其它的幼教收入支出

1,058

1,001

        94.6

五、地理學方法總支出

38,035

45,238

       118.9

    合理技術控制工作

1,051

944

        89.8

      行政事務操作

599

484

        80.8

      部門服務保障

452

460

       101.8

    技藝研究方案與開發技術

8,492

8,515

       100.3

      APP枝術探索與設計

5,365

6,968

       129.9

      信息技術收獲轉化成與發展

3,127

1,547

        49.5

    高新科技狀況與貼心服務

2,982

10,989

       368.5

      科枝必要條件專題

2,982

10,989

       368.5

    物理學枝術廣泛

1,171

1,240

       105.9

      科普小知識營銷活動

534

543

       101.7

      科學館站

632

697

       110.3

      其它的數學技巧普及化花費

5

 

  

    相關科學實驗技術性費用支出

24,339

23,550

        96.8

      科學技術獎品

9

 

  

      其余小學科學技巧開支

24,330

23,550

        96.8

六、人文度假旅游體育運動與文化教育支出

36,956

75,003

       203.0

    文化產業和國內旅游

18,436

54,116

       293.5

      政府部門進行

1,031

1,010

        98.0

      一樣 行政機關監管行政事務

95

161

       169.5

      書本館

1,883

2,014

       107.0

      技術 展示板及特殊紀念學校

1,069

24,288

     2,272.0

      歷史文化工作

2,269

2,331

       102.7

      人民群眾文化知識

2,820

3,201

       113.5

      企業文化創做與保護英文

24

58

       241.7

      文化教育和旅游度假的市場菅理

401

437

       109.0

      旅游活動策劃活動

1,373

1,470

       107.1

      國內旅游制造業工作經營

1,191

 

  

      任何技術 和旅游度假結余

6,280

19,146

       304.9

    古建筑

1,564

2,453

       156.8

      古建筑護理

288

564

       195.8

      博物

1,276

1,889

       148.0

    田徑運動

16,763

16,821

       100.3

      人事部門自動運行

372

404

       108.6

      般行政事情經營事情

228

 

  

      體育運動競賽網

349

588

       168.5

      球場來訓練

1,259

829

        65.8

      體育競技場地

12,661

12,931

       102.1

      村民體育文化

1,760

1,860

       105.7

      各種體育乒乓球性支出

134

209

       156.0

    播報電視劇

8

13

       162.5

      的廣播網電視視頻付出

8

13

       162.5

    其它的企業文化體育課與傳媒廣告花費

185

1,600

       864.9

      宣傳點和文化趨勢專門總支出

65

100

       153.8

      企業文化加工業進步重點開支

120

1,500

     1,250.0

七、社會各界后勤保障和就業的撥出

357,571

270,195

        75.6

    人才資源英文資源英文和社會化安全保障的管理行政事務

26,071

33,913

       130.1

      行政事務加載

1,045

1,398

       133.8

      一般來說行政性菅理事務處理

13,966

19,613

       140.4

      勞動力維護監督

711

848

       119.3

      社會各界穩妥項目管理系統事務處理

1,451

1,377

        94.9

      服務項目性找工作服務項目和工作技術檢測醫療機構

1,430

2,117

       148.0

      勞動課人士異議調解糾紛勞動仲裁

694

851

       122.6

      另一人資網絡資源和社交保證管理制度事務性收入支出

6,774

7,709

       113.8

    民政菅理事物

2,441

5,427

       222.3

      行政訴訟作業

696

758

       108.9

      我國古代結構管控

1,067

1,223

       114.6

      底層統治和街道辦發展

109

1,130

     1,036.7

      相關民政管理制度事務性費用支出

569

2,316

       407.0

    行政訴訟事業心計量單位離退職

93,784

89,491

        95.4

      歸口監管的行政機關機構離提前退休

2,362

2,422

       102.5

      企業發展院校離退休之

3,915

6,501

       166.1

      危險機關事業廠家廠家總體給養老穩定付款總支出

57,287

56,739

        99.0

      政府機關行業部門就業年金繳納收入支出

29,714

23,054

        77.6

      對危險機關行業企業單位一般養老服務穩定貨幣基金的補帖

412

671

       162.9

      其他行政性行業廠家離養老金結余

94

104

       110.6

    就業形勢經濟補貼

35,907

39,000

       108.6

      工作創業服務項目補助費

 

300

  

      公益的性管理崗位津貼

32,049

34,775

       108.5

      另一個工作政府補貼支出費用

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      死亡者撫恤

427

484

       113.3

      傷殘人員撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍軍官生話補貼金

238

240

       100.8

      優撫工作機關單位花費

148

229

       154.7

      義務權利兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農村地區籍退役當兵的中老年人衣食住行政府補貼

39

85

       217.9

      另外的優撫費用支出

358

410

       114.5

    退役安置工作

4,500

6,292

       139.8

      退役軍隊安置費

1,435

1,110

        77.4

      軍事轉交政府機構的離退體工人安置補助

1,998

3,819

       191.1

      軍隊交接縣政府離提前退休村干部控制培訓機構

200

328

       164.0

      退役軍隊處理培訓

19

82

       431.6

      其余退役棚戶區改造總支出

848

953

       112.4

    社會性獎勵

24,028

42,455

       176.7

      少年兒童福利待遇

178

126

        70.8

      老人好處

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      市場員工福利創業院校

1,122

1,787

       159.3

      另外的社會性會員福利其他支出

107

103

        96.3

    殘疾證人事業上的

8,847

10,710

       121.1

      行政訴訟電腦運行

335

356

       106.3

      普通財政治理業務

431

585

       135.7

      殘障人復原

1,555

2,376

       152.8

      傷殘人畢業生就業和扶貧工作

4,369

4,101

        93.9

      精神殘障日常和康復護理補貼款

84

341

       406.0

      任何殘障人人事性支出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字人事

581

596

       102.6

      財政執行

191

172

        90.1

      通常情況行政事情管控事情

270

270

       100.0

      任何紅十字事業單位花費

120

154

       128.3

    至少生命服務保障

2,726

3,602

       132.1

      城鎮最少生活方式保駕護航金花費

2,726

3,602

       132.1

    按規定救濟

475

727

       153.1

      到時救濟開支

150

330

       220.0

      流蕩乞討的人員救援支出費用

325

397

       122.2

    特困專業人員求助滿足

20

88

       440.0

      市政特困技術人員求助供奉費用

20

80

       400.0

      村口特困考生援助飼養支出費用

 

8

  

    的日常搶救

2,717

2,662

        98.0

      別的市區生命救治

2,481

2,662

       107.3

      其他的中國農村衣食住行援助

236

 

  

    財務對基本性養老服務人壽保險理財產品的補助費

574

619

       107.8

      財政資金對城鄉建設業主基礎頤養天年保險服務投資基金的補貼申請書

574

619

       107.8

    退役士兵維護行政監察

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    任何市場有效保障和學生就業支出費用

150,574

29,541

        19.6

八、衛生學建康支出費用

147,672

156,640

       106.1

    衛生監督正常經營行政監察

3,848

6,235

       162.0

      行政性運轉

1,432

1,515

       105.8

      一般來說行政訴訟管理系統事務管理

2,385

4,720

       197.9

      另一個衛生監督綠色維護業務其他支出

31

 

  

    公辦醫院科室

38,760

31,375

        80.9

      終合醫生

29,393

20,510

        69.8

      中醫藥學(中華民族)三甲醫院

3,984

4,073

       102.2

      精氣神病醫院科室

2,592

2,687

       103.7

      婦產科醫院醫生

2,651

2,139

        80.7

      一些專科生醫院專家

0

1,911

  

      別名辦機構費用支出

140

55

        39.3

    農村基層醫療安全衛生安全衛生組織

35,773

40,524

       113.3

      城市發展特別公共衛生單位

32,379

37,174

       114.8

      的基成醫用清潔衛生設備其他支出

3,394

3,350

        98.7

    公眾安全衛生

32,155

35,205

       109.5

      癥狀預防措施掌握組織

4,106

5,323

       129.6

      清潔進行監督裝置

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保健養生單位

1,267

1,737

       137.1

      應急指揮診療中介機構

5,246

5,662

       107.9

      采供血貸款機構

1,802

2,040

       113.2

      差不多共同清潔衛生保障

16,543

17,428

       105.3

      特大安全事故公共信息干凈專向

951

870

        91.5

      作為應急的處置服務性環保情況作為應急的處理

88

65

        73.9

      同一公共性安全衛生費用

122

178

       145.9

    中醫學藥

12

30

       250.0

      其它的中醫理論藥撥出

12

30

       250.0

    策劃發育事情

5,352

6,815

       127.3

      別記劃生殖事情性支出

5,352

6,815

       127.3

    行政處企事業企業醫療設備

27,911

30,349

       108.7

      行政性部門社區醫療

4,524

2,591

        57.3

      人事的單位醫療保健

20,687

24,239

       117.2

      公務活動員醫疔補貼申請書

0

19

  

      相關行政事務事業發展企業醫遼結余

2,700

3,500

       129.6

    不需要對基礎診療保險金股票基金的補帖

95

95

       100.0

      民政對村鎮城鎮居民總體整形人壽保險私募基金的補貼申請書

95

95

       100.0

    醫療機構社會救助

2,703

4,823

       178.4

      城鄉統籌醫療機構援助

282

2,386

       846.1

      其它的醫療設備救濟撥出

2,421

2,437

       100.7

    優撫因素醫院

 

260

  

      優撫對方醫治政府補貼

 

260

  

    老齡干凈衛生健康生活安全服務

547

271

        49.5

      老齡干凈身體健康的服務

547

271

        49.5

    同一安全衛生衛生收支

516

658

       127.5

      其他的衛生管理健康保健其他支出

516

658

       127.5

九、節電環保型付出

118,093

20,480

        17.3

    大環境確保管理工作事務性

1,704

2,444

       143.4

      行政管理加載

362

693

       191.4

      一般的人事部門管理制度事物

1,313

1,721

       131.1

      生態的環境的環境保養宣傳畫

29

30

       103.4

    的環保檢測器與監督

77

33

        42.9

      核與光輻射防護進行監督

77

33

        42.9

    環境破壞預治

594

518

        87.2

      水體污染

300

195

        65.0

      粉末狀丟棄物與化學上品

4

9

       225.0

      某些生態破壞防范經費支出

290

314

       108.3

    環境破壞節能減排

49,115

17,285

        35.2

      生態的環境的環境評估與資訊

2411

2744

       113.8

      生態健康情況衛生監督執法監督檢查

866

910

       105.1

      降碳督查通知性支出

36287

13431

        37.0

      干凈產出專業總支出

 

200

  

      的破壞節能降耗開支

9551

 

  

    可回收利用生物質能源

 

200

  

    別節能公司節能花費

66603

 

  

十、新農村居委會收入支出

421,380

469,542

       111.4

      新農村街道社區操作工作

178,528

207,487

       116.2

        行政處運動

12,574

20,703

       164.6

        一般的行政性管理方法事務處理

4,227

2,951

        69.8

        工商登記貼心服務

583

168

        28.8

        城管執法檢查

7,199

1,526

        21.2

        許多城鎮社區服務中心工作管理事務處理支出費用

153,945

182,139

       118.3

      城市社群公共服務措施

123,227

82,088

        66.6

        任何城鄉一體化社區居委會公共信息裝置收入支出

123,227

82,088

        66.6

      城鄉經濟社群環鏡清潔衛生

86,237

145,607

       168.8

      開發市揚工作管理與監察

7,886

12,499

       158.5

      的城鄉建設社區服務站支出費用

25,502

21,861

        85.7

十一國慶、畜牧業水開支

223,393

257,102

       115.1

      種植業

31,969

44,429

       139.0

        人事部門程序運行

2098

2506

       119.4

        常見行政機關操作業務

114

51

        44.7

        事業上工作

2982

2826

        94.8

        科技創新生成與推廣宣傳貼心服務

268

1018

       379.9

        病害害把控好

460

569

       123.7

        特色農產品的性能安全的

337

1384

       410.7

        城管執法系統化

343

322

        93.9

        統計顯示監測數據與的信息服務

239

81

        33.9

        穩定性農村居民創收補貼政策

5756

5642

        98.0

        畜牧業加工可以補助費

2418

3406

       140.9

        農林牧組織機構化與流通業化生產

7952

9066

       114.0

        農廠品制造與優惠促銷

122

60

        49.2

        農村生活公益的事業上的

688

4123

       599.3

        農耕資原呵護消除與利于

545

601

       110.3

        半燃料油價格變革對水產養殖的津貼

8

13

       162.5

        對高職高專院校大學大學畢業生到基成聘任補貼政策

125

116

        92.8

        另外農林牧其他支出

7514

12645

       168.3

      林業局和塔公草原

3,558

5,384

       151.3

        創業企業

1153

1433

       124.3

        山林繁殖

1575

2120

       134.6

        技能推薦與導出

418

891

       213.2

        林場共公教育支出

 

790

  

        其它的農業開支

412

150

        36.4

      農田水利

165,949

188,530

       113.6

        人事部門程序運行

568

563

        99.1

        一樣行政部門管理方法行政監察

3

10

       333.3

        水利工程行業內國際業務流程管理方法

3469

12708

       366.3

        市政建設規劃建筑工程規劃

63322

87255

       137.8

        水工建筑工程開機運行與保養

84497

74026

        87.6

        水利工程之前運作

3

50

     1,666.7

        水利樞紐辦案督察

593

549

        92.6

        水材料不僅節約菅理與保障

8964

11574

       129.1

        水文學測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水工枝術品牌推廣

166

157

        94.6

        大大型干渠移居后面優惠政策專題費用支出

54

 

  

        市政工程安會監督檢查

461

481

       104.3

        一些市政收支

2782

 

  

      農產品加工網絡綜合開發管理

17,334

6,678

        38.5

        國土冶理

14534

1874

        12.9

        產業鏈化開發

2798

4800

       171.6

        另外占農業的大部分宗合開發建設費用

2

4

       200.0

      鄉村整合教育體制改革

3,843

10,985

       285.8

        對農村基層之事一議的政府補貼

3843

10667

       277.6

        農村社區終合改革的實質標準化試點工作方案政府補貼

 

318

  

      普慧經融發展趨勢性支出

740

1,096

       148.1

        農業科技人壽保險社保費用補助金

740

1096

       148.1

12、客運搬運總支出

464,385

168,942

        36.4

      二級公路水路運輸配送

445,202

163,313

        36.7

        行政部門運營

1,746

1,929

       110.5

        高速公路建成

358,925

41,795

        11.6

        公路工程種植

37,557

58,895

       156.8

        路網搬運管理創新發展

2,163

997

        46.1

        機耕路配送標準化管理

39,827

57,579

       144.6

        水路貨運菅理撥出

1,989

2,118

       106.5

        撤掉政府部貸款2級公路網收取任何費用專項整治付出

2,995

 

  

      一些交通出行運輸管理支出費用

19,183

5,629

        29.3

        公益性路網運作補貼金

4,594

4,000

        87.1

        各種交通出行輸送支出費用

14,589

1,629

        11.2

第十五、資原堪探內容等支出費用

102,799

166,172

       161.6

      國有企業財產安全監管

1,181

1,211

       102.5

        人事部門執行

471

442

        93.8

        平常行政事務處理管理工作事務處理

403

433

       107.4

        其它的公有資本管理費用

307

336

       109.4

      大力支持縣域機構成長和工作管理花費

69,817

88,365

       126.6

        小各個企業趨勢工作方案

21,499

18,050

        84.0

        相關支持軟件規模性各個公司發展趨勢和治理收支

48,318

70,315

       145.5

      另一個市場探勘信息等撥出

31,801

76,596

       240.9

        能力更新改造性支出

104

2,896

     2,784.6

        突出房產振新和技藝改進好項目信用貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        各種環境資源探勘圖片信息等花費

10,500

67,200

       640.0

十四、商家售后第三產業等費用支出

4,652

5,215

       112.1

      工商業經營公共事務

438

454

       103.7

        另一個商務通暢業務開支

438

454

       103.7

      對外不斷發展功能性支出

300

 

 

        其它的涉外企業進步服務于費用支出

300

 

  

      另外的商業性的服務管理業等費用支出

3,914

4,761

       121.6

        許多工業保障業等收支

3,914

4,761

       121.6

15場、必然市場海洋生物景象等開支

5,708

5,877

       103.0

      當然資源的公共事務

4,884

5,000

       102.4

        行政管理運動

696

831

       119.4

        正常行政治理治理事務性

202

83

        41.1

        地表物資運用與愛護

476

519

       109.0

        行業電腦運行

2,950

2,990

       101.4

        另一自然生態產品事務性性支出

560

577

       103.0

      海洋資源管理工作事務性

92

48

        52.2

        浮游生物了解考核

92

48

        52.2

      形象事情

732

829

       113.3

        氣象學預計預計

40

40

       100.0

        氣象預報極品裝備保證維系

60

115

       191.7

        形象基本條件配套設施發展與返修

94

30

        31.9

        別氣象觀測業務開支

538

644

       119.7

16、住宅有效保障了費用

131,709

193,873

       147.2

      服務保障性安家建設項目收支

82,388

151,944

       184.4

        舊村整改整改

82,388

150,594

       182.8

        保障措施性公房租費救濟款

 

1,350

  

      商品房創新費用

41,952

33,703

        80.3

        房屋個人公積金

25,789

25,753

        99.9

        全民購房補助費

16,163

7,950

        49.2

      村鎮街道辦事處房屋住宅

7,369

8,226

       111.6

        的城鄉建設區域住房教育支出

7,369

8,226

       111.6

十二、糧油加工工程材料收儲支出費用

6,503

9,074

       139.5

      油糧事務性

3,087

5,312

       172.1

        通常人事部門維護事務處理

17

109

       641.2

        自己事業工作

169

183

       108.3

        其他的油糧行政監察費用支出

2,901

5,020

       173.0

      糧油食品保障

3,416

3,762

       110.1

        儲備量調味品政府補貼

3,416

3,762

       110.1

二十、地震災害防止及應急標準化管理標準化管理費用

13,639

17,080

       125.2

     緊急菅理事宜

2,137

2,021

        94.6

       政府部門正常運作

287

330

       115.0

       防護監督檢查

1,850

1,282

        69.3

       參公開機運行

 

339

  

       同一應急響應的管理教育支出

 

70

  

     達到事務管理

11,473

15,014

       130.9

       行政處使用

8,858

11,603

       131.0

       普遍行政機關工作管理事務

1,852

2,427

       131.0

       消防設施應急響應緊急救援

763

984

       129.0

     四川地震行政事務

29

45

       155.2

       地震的發生監測技術

29

45

       155.2

黨的十九、積極分子費

 

50,000

  

二十五、政府債務付息教育支出

17,172

20,000

       116.5

      地方現政府尋常借債付息付出

17,172

20,000

       116.5

        空間中央政府普通債券投資付息支出費用

15,288

20,000

       130.8

        去處以政府另一般財產付息開支

1,884

 

  

二十一國慶、一些教育支出

32,465

46,603

       143.5

        本年預定

 

45,000

  

        各種收支

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

撥出自動求和

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

去年同期執行力數

概算數

概預算數為去年
履行數的%

集體所有制土壤利用權出薪水

1,039,862

700,000

67.3

國有企業農田年化收益基金投資盈利

 

 

 

農產品加工圣土開發建設錢財薪資

 

 

 

福彩快三公益事業金薪資收入

4,119

 

 

大都市條件設施設備配套設施費年收入

22,009

20,000

90.9

城市污水處置費效益

30,711

33,300

108.4

其它的政府機構性私募基金利潤

-3,887

 

 

政府機構性新基金納入預估合計

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉變性純收入

350,113

285,811

81.6

    上司補貼政策凈收入

9,590

3,044

31.7

    專向借債轉貸工資

100,000

 

 

    使用前年余額盈利

240,523

282,767

117.6

    借調費用

 

 

 

 

 

 

 

使收入累計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

前年繼續執行數

項目預算數

預算數為上年執行數的%

集體所有制國土使用的權轉讓薪水及相對專向公司債務薪水按排的收支

1,340,693

930,554

69.4

國有土地證土地證利益股票基金及表示專項督查債務糾紛收入來源籌劃的收支

 

 

 

現代農業地面開發技術項目資金設置的費用

 

2,400

 

時時彩慈善金及相關聯自查報告借款年收入合理安排的付出

2,111

5,748

272.3

城市發展基礎知識公共設施設施費及匹配專業財產納入籌劃的收入支出

19,581

50,000

255.3

大中形水庫釣魚移名后面的政策扶持基金、期貨、現貨、微盤費用支出

 

3,609

 

水量進行處理費及使用自查自糾債務糾紛薪資收入準備的經費支出

31,258

33,300

106.5

債務糾紛付息性支出

10,083

13,500

133.9

同一政府辦公室性股票基金總支出

45

 

 

地方政府性貨幣基金開支累計數

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

傳遞性結余

39,156

 

 

    上解上家費用支出

100

 

 

    督查通知債權債務還本花費

 

 

 

    調整現金

30,000

 

 

    年終節余

9,056

 

 

支出費用共計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

去年強制執行數

決算數

費用數為去年同期
執行力數的%

一、利潤率盈利

13,390

15,500

115.8

    投資保障制造業企業毛利潤薪資

8,757

10,000

114.2

    紡織品貿易企業的利潤來源營收

 

 

 

    建筑物工程作業企業個人收入個人收入

180

 

 

    房房地產開發的中小企業盈利薪資收入

4,445

5,500

123.7

    畜牧業牧漁品牌盈利空間盈利

8

 

 

    健康田徑運動有福利行業盈利收錄

 

 

 

二、股利、股息薪資

2,712

2,500

92.2

    國有土地股份單位股利、股息收錄

2,712

2,500

92.2

三、土地使用權商標轉讓薪資收入

 

 

 

四、清算程序使收入

 

 

 

五、另外的國有化資本投資運作工程預算薪水

 

 

 

國有企業基金營業純收入總計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

適當腫瘤轉移創收

2,829

711

25.1

  私用上一年結轉工資收入

2,829

711

25.1

 

 

 

 

純收入累計

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

上一年執行工作數

預算表數

預決算數為前年
運行數的%

一、社會性的保障和就業的收支

 

 

 

二、國有控股投資者合作經營費用預算花費

15,000

13,000

86.7

1.很好解決歷史文化滯留話題及行政體制改革費用費用支出

 

 

 

2.國家股的企業股權投資金添加

15,000

13,000

86.7

      國有企業經濟社會結構特征校準其他支出

15,000

13,000

86.7

      公益的性配套設施投入資金結余

 

 

 

3.公有單位政策措施性補助

 

 

 

4.風險管控國有控股資源生意概預算結余

 

 

 

5.另外國家股資本公司自主經營概算收支

 

 

 

國有制資本管理加盟其他支出累計數

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉換性費用

3,931

5,711

145.3

    調整資金量

3,220

5,040

156.5

    結轉下年總支出

711

671

94.4

 

 

 

 

性支出共計

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

前年制定數

項目預算數

財政預算數為上一年履行數的%

小無錫鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未劃分到鎮

 

96,967

 

總金額

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到9696七萬之元其主要為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

項目

總金額

這里面:

通常情況下借款

在其中:

專向債權債務

一、政府機關借債額度現狀

 

 

 

    2018年年終地方政府財產限制

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年月底相關部門財產限制

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年今年初現政府外債金額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        中間:市預制定新增的公司債券額度

91,000

91,000

 

二、2018年地方政府債權金額事情

 

 

 

    本年政府性借款可用資金

850,091

490,091

360,000

    曾經新增加的部門債權

230,000

130,000

100,000

    去年清償政府辦公室財產

30,187

30,187

 

    年初區政府財產余下的錢

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年政府部借款現金余額情況

 

 

 

    年末以政府債款現金余額

1,140,904

680,904

460,000

        進來:市預下達通知增減公司債券額度

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

樓盤

2018年工程預算數

2019年估算數

概算表數為本年概算表數的%

因公出國旅游()

824.00

827.00

100.4

因公服務費

791.10

523.09

66.1

因公公務車購買及工作費

小計

6995.72

6205.10

88.7

在這當中:添置費

2892.00

2329.05

80.5

     執行費

4103.72

3876.05

94.5

加總

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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